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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000005/2024 | 0000052/2024 | 0000519/2024 | Gas GLP (botijas de gas GLP, contendo 13kg cada). Contratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (gasolina comum) com ducha na forma de cortesia a cada abastecimento. | POSTO JAGUAR LTDA | 97.538.485/0001-03 | R$ 6.990,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000070/2022 | 0000125/2024 | 0000518/2024 | Contratacao de empresa especializada, mediante sistema de registro de precos, para prestacao de servicos de locacao de veiculos. | V. VALBUZI LTDA | 08.919.786/0001-57 | R$ 6.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000329/2024 | 0000517/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 1.586,65 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000330/2024 | 0000516/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 60.769,82 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000327/2024 | 0000515/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 49.233,75 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000326/2024 | 0000514/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 2.175,95 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000331/2024 | 0000513/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 7.010,06 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000325/2024 | 0000512/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 312,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000215/2024 | 0000328/2024 | 0000511/2024 | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Ponto Belo ? ES, especificado(s) | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 68.149,81 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000008/2024 | 0000004/2024 | 0000510/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.PARCIAL MES 10/2024. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 64,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |