Atualizado em: 02/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
01/04/20250000185/20250000206/20250000229/2025PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES.EUDIMARCOS GOMES RIBEIRO***.515.737-**R$ 421,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000184/20250000205/20250000228/2025PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES.CLAUDIO SANTOS GOMES***.838.887-**R$ 461,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000183/20250000204/20250000227/2025PAGAMENTO DE DIARIA VEREADORA QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES.RANGELICA DE SOUZA ROSATO***.854.687-**R$ 421,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000182/20250000203/20250000226/2025PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES.RICARDO COSTA BARROS***.558.547-**R$ 421,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000049/20250000086/20250000225/2025REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FILIAL JAGUARE-ES28.127.603/0079-38R$ 144,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000010/20250000008/20250000224/2025REFRERENTE PAGAEMNTO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM29.986.312/0001-06R$ 675,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000180/20250000197/20250000223/2025PAGAMENTO DE DIARIA A ASSESSOR PARLAMENTAR QUE ACOMPANHOU O VEREADOR RICARDO BARROS EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DENNINHO, NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE VITORIA/ES.ARTHUR DOS SANTOS DORTI***.667.237-**R$ 184,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000179/20250000196/20250000222/2025PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DENNINHO, NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE VITORIA/ES.RICARDO COSTA BARROS***.558.547-**R$ 369,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250000009/20250000007/20250000221/2025REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 21.747,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26/03/20250000009/20250000006/20250000220/2025REFERENTE PAGAMENTO DE INSS ASSESSORES EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 2.394,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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