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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000185/2025 | 0000206/2025 | 0000229/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES. | EUDIMARCOS GOMES RIBEIRO | ***.515.737-** | R$ 421,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000184/2025 | 0000205/2025 | 0000228/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES. | CLAUDIO SANTOS GOMES | ***.838.887-** | R$ 461,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000183/2025 | 0000204/2025 | 0000227/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA VEREADORA QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES. | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | ***.854.687-** | R$ 421,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000182/2025 | 0000203/2025 | 0000226/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO LANCAMENTO DA OPERACAO COLHEITA NO DIA 28/03/2025 EM NESTOR GOMES KM 41, NA CIDADE DE SAO MATEUS ES. | RICARDO COSTA BARROS | ***.558.547-** | R$ 421,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000049/2025 | 0000086/2025 | 0000225/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FILIAL JAGUARE-ES | 28.127.603/0079-38 | R$ 144,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000010/2025 | 0000008/2025 | 0000224/2025 | REFRERENTE PAGAEMNTO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM | 29.986.312/0001-06 | R$ 675,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000180/2025 | 0000197/2025 | 0000223/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A ASSESSOR PARLAMENTAR QUE ACOMPANHOU O VEREADOR RICARDO BARROS EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DENNINHO, NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE VITORIA/ES. | ARTHUR DOS SANTOS DORTI | ***.667.237-** | R$ 184,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000179/2025 | 0000196/2025 | 0000222/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR QUE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DENNINHO, NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE VITORIA/ES. | RICARDO COSTA BARROS | ***.558.547-** | R$ 369,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000009/2025 | 0000007/2025 | 0000221/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 21.747,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000009/2025 | 0000006/2025 | 0000220/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS ASSESSORES EXERCICIO FINANCEIRO 2025, CONFORME CONSTA O PRESENTE PROCESSO.MES 03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 2.394,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |